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东审特普强化内部管理 提升审计质量
【摘要】:东审特普将在业务过程中持续深化审计检查的从严、从质管理,不断精进优化内部管理制度,为企业合规经营和会计师行业稳健发展保驾护航。

3月15日,北京注协行业执业质量检查小组成员、北京东审会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称东审特普)质控部负责人高艳到访执业质量检查办公室,参与审计质检交流会议。


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会上,高艳提到,财政部印发的《关于加强会计师事务所基础性标准体系建设的指导意见》中强调,审计行业要不断强化执业自律监督作用,促进持续提升内部控制的有效性。她表示,执业质量检查不仅要“细”更要“严”,这样才能保证服务质量和专业能力。质检交流会上,她总结并分享了行业质控检查的经验,并和所内质控人员就检查过程中发现的问题进行了交流。


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东审特普注重审计质量的管理和把控,不断探索审计质量标准化改革方案,形成全流程审计质量控制体系,压实各环节质量控制责任。在既有三级复核的基础上增加了质控团队交叉互核环节,定期将质量检查过程中易错问题整理成学习文件,发放给全体审计人员交流学习,做到有学习、有反馈,环环相扣、一以贯之。同时,每月组织一次执业质量检查评比,并给予优秀质控负责区域和负责人予以公示表彰,通过树立优秀形象强化审计人员的质量控制意识。

东审特普将在业务过程中持续深化审计检查的从严、从质管理,不断精进优化内部管理制度,为企业合规经营和会计师行业稳健发展保驾护航。


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