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/ 专项审计
注册会计师根据中国注册会计师审计准则的规定,在实施审计工作的基础上对被审计单位的专门某一项目款项的财务报表发表审计意见的书面文件。
更具深度的专项审计
离任审计
财务收支审计
项目竣工决算财务审计
清产核资审计
更多专项审计
服务流程
与审计单位进行初步沟通了解,确定审计目的、审计范围、审计收费等;并签订业务约定书
(1)根据被审计单位董事会或相关监督部门的部署,拟定审计工作计划,报经董事会审计委员会批准后制定审计方案。
(2)确定审计对象和审计方式。
(3)审计三日前向被审计对象发出书面审计通知书。
(4)审计人员对被审计对象的有关资料进行认真细致的调查、询问,取得有效的证明材料,并作详细记录。
(5)对审计中发现的问题,应及时向被审计对象提出改进意见。审计终结后,应出具书面审计报告报送董事会。
(6)对重大审计事项做出的处理建议。
(7)根据工作需要进行后续审计。
资料清单
针对不同的项目,需要对应针对性的资料清单。
> 账务资料
(1)审计期间会计报表及附注(含分公司) 说明:含年报主表、附表和报表附注以及季报、月报表
(2)全部账目 说明:内审期间
(3)全部会计凭证 说明:内审期间
(4)科目余额表 说明:内审期间各年1级至末级的期初、期末和累计发生额
(5)银行存款对账单、余额调节表 说明:内审期间各年所有帐户全部银行存款对账单和审计期末银行存款余额调节表
(6)房屋、车辆等固定资产及无形资产产权证明(鉴定书)
(7)长短期投资,投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位会计报表 说明:截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表
(8)长短期借款合同,抵押担保资料 说明:内审期间
(9)固定资产盘点表 说明:标明固定资产名称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值
(10)存货盘点表 说明:截止会计报表日的盘点表,标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额
(11)纳税申报表、缴款书、税务检查报告 说明:所有税种内审期间期间各年纳税资料
(12)所有往来明细 说明:含应收(付)帐款、预收(付)帐款、其他应收(付)帐款
(13)收支明细表 说明:内审期间各年主营业务收支明细、其他业务收支明细
(14)费用明细表 说明:内审期间各年管理费用、经营费用、财务费用明细
(15)支票的领、用、存及作废情况表登记簿 说明:内审期间
(16)发票使用情况表 说明:领购票号、金额;已使用的票号、金额;剩余的票号、金额
> 备查类资料
(17)营业执照 说明:工商
(18)纳税鉴定文件 说明:国税、地税
(19)公司章程、协议 说明:工商备案
(20)设立、变更验资报告
(21)以前年度审计报告、资产评估报告说明:内审期间清产核资专项审计报告
(22)财务会计制度及相关内部控制制度说明:含企业会计制度、会计核算办法、内部管理制度
(23)关联方关系及其交易情况、会计政策变更、会计估计变更及原因说明
(24)单位组织结构框架图
(25)股东会、董事会重大决议等文件,重大诉讼、重大违纪事项、重要会议记录 说明:内审期间
(26)上级部门对企业检查的处理、通知文件其他备查类资料
(27)其他重要经济合同 说明:含租赁、贷款、保证保险、许可权、委托管理、长期投资、购销、专有技术等
(28)工程承包合同
(29)招投标文件
(30)总、分包合同
(31)工程预算及决算书
(32)转让房地产有关资料 说明:商品房销售合同副本、工程施工结算单等
(33)销售情况汇总表
(34)涉及收入、成本的所有合同
(35)房屋销售明细清单
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